전자세금계산서 발급 처음 할 때 기한과 가산세부터 봐요
전자세금계산서 발급 처음 할 때 기한과 가산세부터 봐요 고지서나 신청 화면은 한 번 놓치면 다시 찾는 데 시간이 꽤 걸려요. 그래서 오늘 기준으로 공식 출처를 먼저 보고, 실제 확인 순서대로 정리해두는 게 좋습니다. 이번 글은 전자세금계산서 발급 을 검색한 분들이 대상, 조건, 기간, 금액을 헷갈리지 않게 볼 수 있도록 정리했어요. 국세청 전자세금계산서 안내 바로가기 목차 전자세금계산서는 발급보다 기한이 더 중요해요 홈택스에서 먼저 준비할 것 전송기한과 가산세는 꼭 같이 보기 출력물이나 목록이 필요할 때 처음 발급하는 사업자가 조심할 부분 전자세금계산서는 발급보다 기한이 더 중요해요 사업을 시작하면 매출이 생겼다는 반가움보다 세금계산서를 언제까지 끊어야 하는지가 먼저 헷갈릴 때가 많아요. 전자세금계산서 발급 은 홈택스에서 처리할 수 있지만, 발급일과 전송일을 놓치면 가산세 문제가 생길 수 있습니다. 국세청 안내에서도 발급·전송하지 않는 경우 공급가액에 가산세율을 곱해 부과한다고 설명하고 있어요. 홈택스에서 먼저 준비할 것 전자세금계산서를 발급하려면 사업자등록 정보, 거래처 사업자등록번호, 공급가액과 세액, 공급일자, 품목을 정확히 확인해야 합니다. 공동인증서나 전자세금계산서용 인증 수단도 필요할 수 있어요. 거래처 정보가 틀리면 수정 발급이 필요해질 수 있으니 입력 전에 사업자등록 상태와 상호를 확인하는 습관이 좋습니다. 국세청 전자세금계산서 안내 바로가기 전송기한과 가산세는 꼭 같이 보기 국세청 안내에는 전자세금계산서 미발급, 지연 발급, 종이 발급, 지연 전송, 미전송에 따른 가산세율이 구분되어 있습니다. 예를 들어 발급 시기 이후 확정신고기한 내 발급 여부, 발급일 다음 날 이후 전송 여부에 따라 부담이 달라질 수 있어요. 그래서 전자세금계산서 발급 은 작성 화면만 볼 것이 아니라 전송 완료까지 확인해야 합니다. ...